2021年回族医院预算
洛阳市回族医院
2021年度部门预算公开
2021年3月
目 录
第一部分洛阳市回族医院概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 洛阳市回族医院2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 洛阳市回族医院部门2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、整体支出绩效目标申报审批表
十一、项目预算绩效目标表
十二、机关运行经费
第一部分
洛阳市回族医院部门概况
一、洛阳市回族医院主要职能
负责回族医院发展建设规划、目标考核;负责医疗卫生、辖区内常见病、多发病的诊疗以及预防保健、计划免疫、防汛抗震救灾等公共卫生服务;负责医院医疗安全、医德医风和医疗纠纷的处理工作;负责拟定药品医疗设备采购计划并组织实施;负责医院的财务管理工作;做好党风廉政建设工作。贯彻执行上级方针、政策和法规,拟订社区卫生和计划生育工作的政策、法规,制订并组织实施社区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划,组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治,受理行政复议;负责本辖区、本社区突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本辖区、本社区的突发公共事件;提出并拟订计划生育政策措施。
二、机构设置部门预算单位构成
洛阳市回族医院内设办公室、内科、外科、妇产科、口腔科、精神科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科等。
本预算为回族医院本级预算。
第二部分
洛阳市回族医院2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳市回族医院2021年收入382.97万元,支出总计382.97万元,与2020年相比,收、支总计各增加79.76万元,增加26.30%。主要原因:医院人员待岗开支财政承担。
二、收入预算总体情况说明
洛阳市回族医院2021年收入合计382.97万元,其中:一般公共预算收入382.97万元; 财政专户收入0万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳市回族医院2021年支出合计382.97万元,
其中:工资福利支出267.57万元,占69.87%;商品和服务支出3.52万元,占0.92%;对个人和家庭的补助111.88万元,占29.21%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳市回族医院2021年一般公共预算收支预算382.97万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加79.76万元,增加26.30%,主要原因:医院人员待岗开支财政承担。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳市回族医院2021年一般公共预算支出年初预算为382.97万元。主要用于以下方面:工资福利支出267.57万元,占69.87%;商品和服务支出3.52万元,占0.92%;对个人和家庭的补助111.88万元,占29.21%。
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳市回族医院2021年“三公”经费预算为0万元。 比 2020年预算数增加0万元,增长0%。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0元。预算数与2020年一致。主要原因是我局目前没有需要出国(境)的业务。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0元,较上年下降0%;公务用车运行维护费0万元,主要用于车辆油费维修费保险费等,比2020年增加0万元,较上年增长0%,主要原因:因新冠肺炎疫情防控购买负压救护车,增加公务用车维护费开支。
(三)公务接待费0万元。预算数与2020年一致。主要原因今年未购置车辆因此没有运行费,今年未安排此项费用。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
洛阳市回族医院2021年机关运行经费支出预算0万元,(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况
洛阳市回族医院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,洛阳市回族医院固定资产总额196.43万元,其中,房屋建筑物76.38万元,车辆36.5万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术车辆0辆,应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位没有负责管理的专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全管理费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:回族医院公开表