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2019年瀍河区残联部门预算公开

日期:2019-06-10浏览次数:2346

第一部分 概况

一、主要职

二、部门预算单位构成

第二部分 瀍河区残联2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 瀍河区残联2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表




第一部分

瀍河区残联部门概况



一、主要职能

(一)机构设置情况

残联内设有办公室,就业服务所,办证室,康复中心,维权中心。残联共有编制10人,其中行政编制3人事业编制7人,在职职工8人,退休2人。

(二)部门职责

瀍河区残联的主要职责是残联的日常工作运行,残疾人就业及残保金的年审,救助扶持,残疾证的办理,残疾人康复训练,维权,残疾人用具的发放等。

二、瀍河区残联部门预算单位构成

瀍河区残联部门预算包括局机关本级预算



第二部分

瀍河区残联2019年度部门预算情况说明


一、收入支出预算总体情况说明

2019年收入127.6万元,支出总计127.6万元,与2018年相比,收入增加9.04万元,增长8%。主要原因: 人员工资增加,造成财政拨款收入增长。支出增加9.04万元,增长8%。主要原因: 人员工资增加,造成支出增长。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计127.6万元,其中:一般公共预算收入127.6万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元

三、支出预算总体情况说明

2019年支出合计127.6万元,其中:基本支出122.1万元,占96%;项目支出5.5万元,占4%。


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算127.6万元。政府性基金收支预算0万元, 2018年相比,一般公共预算收支预算减少64.82万元,减少103.2%,主要原因基本支出里人员工资增加政府性基金收支增加0万元,增长0%主要原因:

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为127.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出110.07万元,占86.3%;医疗卫生与计划生育支出7.33万元,占5.7%;农林水支出万元,占0%;住房保障支出10.2万元,占8%;城乡社区环境卫生支出0万元,占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出122.1万元,其中:人员经费113.76万元基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出


九、“三公”经费支出预算情况说明


瀍河区残联2019年“三公”经费预算为0万元。 2018年预算数减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。预算数比2018年减少0万元,下降0%,主要原因:我单位未发生因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元,较上年下降0%;公务用车运行维护费0万元,0比2018年减少0万元,较上年下降0%,主要原因:我单位未发生公务用车购置及运行费

(三)公务接待费0万元,比2018年预算数减少0万元,下降0%,主要原因:我单位未发生公务接待费


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1.2万元,主要保障单位正常运转及正常履职需要。与2018年持平。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

         2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为127.6万元,其中人员经费支出122.1万元,公用经费支出1万元,支出项目共1个,支出总额4.50万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,瀍河区残联固定资产总额57.1万元,其中,房屋建筑物47.7万元,车辆0万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

         2019年我单位按照区财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。



第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他


点击请下载:预算公开表

残联.xls