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2021年老干局预算

日期:2021-03-08浏览次数:1928

瀍河区委老干部局2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

第一部分老干部局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老干部局2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:老干部局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

十一、部门(单位)预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表


第一部分

老干部局概况

 

一、老干部局主要职责

主要职能是:宣传贯彻上级有关老干部工作的方针政策,管理老干部的安置、服务工作。不断建立健全老干部共享经济社会发展成果的机制,保障“三项机制”、“两项待遇”的落实和改善;负责做好老干部政治学习、文件传阅、听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。定期召开向老干部汇报工作、征求听取意见的会议。做好在春节、重阳节等重大节日、纪念日的走访慰问;负责组织老干部健康体检和休养、外出学习考察活动,积极组织老干部发挥力所能及的作用。搞好活动场所,开展适宜的文体活动。协同有关部门共同搞好外地、区老干部来我区参观、探访的接待服务工作;定期对老干部进行看望、家访慰问活动,并对住院、生病的老干部进行探望,合理解决他们的实际问题;积极组织老干部发挥力所能及的作用,办好老干部活动中心、老年大学,总结成绩、经验,从多方面给予支持和帮助;认真做好老干部的来信来访工作;安排好老干部用车;协同有关部门处理好老干部逝世后的善后事宜,教育和照料老干部遗属;检查督促、指导区直和各部门老干部工作,搞好调研、推广经验,经常向区委和上级主管部门汇报老干部工作情况,积极完成区委和上级交办的工作。

二、老干部局机构设置及预算单位构成

区老干部局内设2个职能科室:综合办公室和业务股。

区老干部局部门预算为本级预算,无独立核算二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

第二部分

老干部局2021年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

老干部局2021年收入总计143.41万元,支出总计143.41万元,与2020年预算相比,收入减少3.78万元,下降2.57%。主要原因:项目支出减少;支出减少3.78万元,下降2.57%。主要原因:项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

老干部局2021年收入合计143.41万元,其中:一般公共预算143.41万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

老干部局2021年支出合计143.41万元,其中:基本支出119.49万元,占83.3%;项目支出23.92万元,占16.7%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老干部局2021年一般公共预算收支预算143.41万元,政府性基金收支预算0万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少3.78万元,下降2.57%,主要原因:项目支出减少

五、一般公共预算支出预算情况说明

老干部局2021年一般公共预算支出年初预算为143.41万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出121.69万元,占84.85%;社会保障和就业支出7.95万元,占5.54%;卫生健康支出7.29万元,占5.09%;住房保障支出6.48万元,占4.52%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费支出预算情况说明

老干部局2021三公经费预算为1.2万元。2021三公经费支出预算数比2020年增加(减少)0.8万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元预算数与2020年一致。主要原因是我单位目前没有公出国(境)的业务。

(二)公务用车购置及运行费1.2万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1.2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0.08万元,主要原因:响应党中央号召厉行节约。

(三)公务接待费0元。预算数比2020年增加0万元。主要原因:2021年我单位无公务接待费费用支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区委老干部局2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区委老干部局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

老干部局2021年机关运行经费支出预算1.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

老干部局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我单位固定资产总额14.01万元,共有车辆0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

老干部局收到的专项转移支付项目共有0项。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范(试行)》要求,依据预算支出性质和用途,将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类,其中:运转类经费(专项业务)支出对应现行一般性项目支出,特定目标类项目对应现行专项资金。

七、三公经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:老干部局2021年部门预算表

老干部局2021年公开表.xls