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瀍河区2023年政府预算草案报表和说明

日期:2023-04-20浏览次数:1381

关于瀍河回族区2022

一般公共预算收入执行情况的说明

 

2022年,区十届人大次会议批准的区级一般公共预算收入年初预算数为78513万元,实际完成71368万元,为预算的90.9%,下降3.6%。其中:税收收入完成40255万元,为预算的92%,下降2.5%,税收占一般公共预算收入的比重为56.4%;非税收入完成31113万元,为预算的89.5%,下降5.1%,非税收入占一般公共预算收入的比重为43.6%。主要项目执行情况是:

值税收入完成6560万元,算的72.6%,比上年下降19.7%。收主要原因是:2022疫情和减税降费政策的影2022带来财政短收力。

企业所得税收入完成2872万元,算的77.2%,比上年下降22.7%。收主要原因是:2022年疫情影响,很多企业生产经营受阻,导致企业所得税收入有所下降。

个人所得税收入完成1593万元,为年预算的110.1%,比上年增长10.1%。

城市维护建设税收入完成957万元,为年预算的77.2%,比上年下降22.8%。主要原因是城市维护建设税是根据纳税人实际缴纳的增值税、消费税乘以固定税率计算并征收的,今年受疫情及经济形势的影响城建税出现同比下降。

房产税收入完成5006万元,为年预算的185.8%,比上年增长85.8%。

印花税收入完成2518万元,为年预算的96.1%,比上年下降4.4%。

城镇土地使用税收入完成1970万元,为年预算的57.3%,比上年同比增长8.5%。

土地增值税收入完成9613万元,为年预算的75.4%,比上年下降24.6%。下降主要原因是:部分房地产企业在土增上的入库税收较去年下降。

车船税收入完成2660万元,为年预算的102%,比上年增长1%。

耕地占用税收入完成6506万元,为年预算的155.8%,比去年增长55.8%。

专项收入完成2万元,比上年增长100%。

行政事业性收费收入完成2223万元,为年预算的96.3%,比上年增长6.9%。

罚没收入完成463万元,为年预算的25%,比上年减少77.5%。

国有资源(资产)有偿使用收入完成575万元,为年预算的142%,比上年增长32.5%。

其他收入完成27850万元,为年预算的92.2%,比上年减少1.3%。

关于瀍河回族区2022

一般公共预算支出执行情况的说明

 

区十届人大次会议通过的区级一般公共预算支出为115760万元,执行中加上上级转移支付补助和地方债务转贷收入等安排支出,调整后区级支出预算为119568万元,实际完成111881万元,为调整预算的93.6%,下降1.2%。主要项目执行情况是:

一般公共服务支出19400万元,调整预算的99.8%,比上年下降19.5%。

国防支出63万元,调整预算的90%,比上年下降58.8%。

公共安全支出346万元,为预算的90.6%,比上年下降10.9%。

教育支出22247万元,为预算的89.2%,比上年下降18.2%。主要是城乡义务教育补助经费1857万元

科学技术支出7938万元,为调整预算的98%,比上年增长17.5%。

文化体育与传媒支出386万元,为调整预算的60.8%,比上年下降23.3%。

社会保障和就业支出19973万元,为调整预算的90.9%,比上年增长34.2%。主要是优抚对象补助资金668万元拨付城乡居民低保789万元,就业补助535万元、行政事业退休人员养老金差额补助4100万元等。

卫生健康支出10353万元,为调整预算88.4%,比上年增长1.3%。主要是基本公共卫生服务资金1899万元,财政城乡居民医疗保险基金的补助777万元,城镇计划生育补贴等2040万元。

节能环保支出1603万元,为调整预算的97%,比上年增长0.3%。主要是大气污染防治资金337万元,其他污染防治689万元

城乡社区事务支出20957万元,为调整预算的96.9%,比上年下降12.4%。主要是拨付了中州渠综合治理拆迁、正骨医院北侧地块、城建整体提升资金、环卫一体化、党史馆扩建、北盟路改造征迁费、北关城中村改造同景雅居项目、杨湾片区教育用地等拆迁补偿等资金。

农林水事务支出1511万元,为调整预算的97.5%,比上年增长92.2%。

交通运输支出24万元,为调整预算的11.6%,上年无支出。

资源勘探支出15万元,调整预算的100%比上年下降98.9%。

商业服务业等事务支出740万元,为调整预算的87.5%,比上年增加2212.5%。

援助其他地区支出85万元,为调整预算的100%,与上年一致主要是按照省财政厅的要求,对口支援新疆地区的资金。

自然资源海洋气象等事物本年无支出,上年支出4万元

住房保障支出5221万元,为调整预算的98.5%,比上年减少41.8%。主要是拨付棚户区改造资金1089万元,城镇老旧小区改造资金897万元。

灾害防治及应急管理支出714万元,为调整预算的99.4%,增长8.5%.

债务付息支出301万元,为调整预算的100%,比上年增长23.9%。主要是偿还政府性一般债券利息支出

关于2023年区级一般公共预算

收入情况的说明

 

2023年区级一般公共预算收入总计116782万元,其中:区级收入76000万元,上级补助收入31295万元,上年结余收入7687万元,动用预算稳定调节基金1800万元。

一、区级收入的主要项目情况

2023年区级一般公共预算收入总计为71368万元,同比增长6.5%,比2022年完成数增加4632万元。其中:税收收入40255万元,比上年完成数增加8745万元,增加21.7%;非税收入27000万元,比上年完成数减收4113万元,减少86.8%。主要收入项目情况是:

增值税12000万元,比上年完成数增加5440万元,增长82.9% 。

企业所得税2950万元,比上年完成数增加78万元,增长2.7%。

个人所得税1650万元,比上年完成数增加57万元,增加3.6%。

城市维护建设税1300万元,比上年完成数增加343万元,增长35.8%。

房产税4400万元,比上年完成数减收606万元,下降12.1%。

印花税2900万元,比上年完成数增加382万元,增加15.2%。

城镇土地使用税3100万元,比上年完成数增加1130万元,增长57.4%。

土地增值税13000万元, 比上年完成数增加3387万元,增长35.2%。

车船税2800万元,比上年完成数增加140万元,增加5.3%。

耕地占用税4177万元,比上年完成数减收1606万元,下降24.7%。

专项收入2万元,与上年持平。

行政事业性收费收入2262万元,比上年完成数增加39万元,增长1.8%。

罚没收入463万元,与上年持平。 

国有资源(资产)有偿使用收入597万元,比上年完成数增加22万元,增加3.8%。

其他收入完成23676万元,比上年完成数减收4174万元,减少15%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入31295万元,其中:返还性收入5056万元,一般性转移支付收入26239万元,专项转移支付收入0万元。具体项目情况如下:

1、返还性收入5056万元,其中:增值税返还收入576万元;所得税基数返还576万元;成品油价格和税费改革税收返还47万元;增值税“五五分享”税收返还收入3857万元。

2、一般性转移支付收入26239万元,其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入1879万元,均衡性转移支付630万元,民族地区转移支付收入8300万元,固定数额补助收入15399万元,公共安全共同财政事权转移支付收入31万元。

3、专项转移支付收入0万元。

三、上年结余收入情况

上年结余收入7687万元,全部用于一般公共预算支出

、动用预算稳定调节基金情况

动用预算稳定调节基金1800万元统筹用于一般公共预算支出。

关于2023年区级一般公共预算

支出情况的说明

 

2023年区级一般公共预算支出总计111296万元,其中:一般公共预算区级财力安排支出111296万元,上解上级支出5486万元。

一、2023年一般公共预算区级财力支出的主要项目

2023年区级一般公共预算区级财力安排支出111296万元,下降3.9%。主要支出项目分别是:

1、一般公共服务支出25799万元,增长42.3%主要安排了税收管理工作经费1380万元、巡防社工和网格社工工资400万元,瀍河分局维稳经费400万元等。

2、国防支出251万元,增加73.1%

3、公共安全支出394万元,增长12.9%。

4、教育支出30995万元,增长20.9%。主要安排了一般债6003.65万元,学前教育发展资金600万元,教育费附加资金511.3万元,义务薄弱环节改善与能力提升补助资金345.25万元教师培训费280万元等。

5、科学技术支出494万元,下降93.1%。

6、文化旅游体育与传媒支出533万元,下降17.1%。

7、社会保障和就业支出22131万元,增加1.1%。主要安排机关事业单位养老待遇发放财政补贴6869万元,劳务派遣人员工资2000万元,高龄补贴720万元,大党建示范点建设项目一般债650万元,惠民实事项目养老服务中心建设经费600万元。

8、卫生健康支出16785万元,增加98.8%。主要安排疫苗返还经费2500万元,财政对城乡居民医疗保险财政补贴区级配套资金1300万元,独生子女父母奖励扶助资金806.4万元等。 

9、节能环保支出1314万元,下降29.2%。

10、城乡社区支出7961万元,下降67%。主要安排瀍涧大道及城桥辅道及区划接管白马寺镇环卫工作费用1058.7万元,环卫道路一体化经费478.07万元,四河同治项目一般债620万元。

11、农林水事务支出727万元,下降13.2%。

12、交通运输支出183万元,增加47.6%。

13、资源勘探工业信息等支出0万元。

14、商业服务业等支出261万元增加24.3%

15、援助其他地区支出100万元,与上年持平主要安排了对口支援新疆地区支出。

16、住房保障支出1027万元,下降67.1%

15、灾害防治及应急管理支出953万元,增长8%。

16、预备费1200万元,下降40%。

17、债务付息支出188万元,下降37.7%。用于偿还政府性一般债券利息支出。

、上解上级支出项目情况

主要包括原体制基数上解和专项结算上解两部分,其中专项结算主要包括省级分成收入增量上解、出口退税专项上解、地税增量上解,以及市级下划收入分成、体制结算等事项。2023年预计各项上解上级支出5486万元。

关于2023年区级一般公共预算“三公”经费

支出预算的说明

 

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

汇总2023年区级部门预算,一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为182万元,与上年持平。其中:公务接待费预算12万元,减少13万元,下降52%;公务用车运行维护费预算170万元,增加13万元,增长8.28%。

关于2022年区级政府性基金预算

收支执行情况的说明

 

一、政府性基金预算收入执行情况

2022年政府性基金预算收入总计为58500万元。区本级政府性基金区收入为4500万元,上级补助收入为11236万元,上年结转收入11292万元,调入资金772万元专项债务转贷收入30700万元

二、政府性基金预算支出执行情况

2022年政府性基金支出安排58500万元。安排的主要项目为:

1、社会保障和就业支出4万元。主要安排大中型移民水库扶持补贴支出。

2、城乡社区支出25525万元。主要安排征迁和拆迁补偿支出25328万元,农村基础设施建设支出33万元,棚户区改造支出158万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出6万元。

3、其他支出31167万元。主要安排专项债支出30745万元,社会福利彩票公益金50万元,体育事业彩票4万元,残疾人事业彩票公益金20万元,城乡医疗救助彩票公益金4万元。

4债务付息支出290万元。主要安排专项债付息支出290万元。

       5、转移性支出1514万元。主要安排政府性基金上解支出26万元,调出资金109万元,年终结余1379万元。

关于2023年政府性基金收支预算的情况说明

 

一、政府性基金收入预算情况

2023年政府性基金预算收入总计为2123万元。区本级政府性基金区收入为744万元上年结余收入为1379万元

二、政府性基金支出预算情况

2023年政府性基金支出安排2123万元。安排的主要项目为:

1、文化旅游体育与传媒支出2万元。主要安排资助国产影片放映支出。

2、城乡社区支出21万元。主要安排农村基础设施建设支出。

3、其他支出1356万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1000万元,社会福利彩票公益金支出343万元,体育事业彩票公益金支出4万元,用于其他社会公益事业的彩票公益金支出9万元

4、债务付息支出744万元。主要安排其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出744万元。

关于2022年区级国有资本经营预算

收支执行情况的说明

 

一、国有资本经营预算收入执行情况

2022年国有资本经营预算收入总计为1217万元。区本级国有资本经营预算收入为0,上级补助收入为750万元上年结余收入为1217万元

二、国有资本经营预算支出执行情况

2022年国有资本经营预算支出总计1967万元。安排的主要项目为:

1、国有资本经营预算调出资金1173万元。

2、国有资本经营预算年终结余750万元。主要为国有企业退休人员社会化管理上级补助资金结转下年使用

关于2023年区级国有资本经营预算

收支情况的说明

 

一、国有资本经营预算收入预算情况

2023年国有资本经营预算收入总计为750万元。区本级国有资本经营预算上年结余收入为750

二、国有资本经营预算支出预算情况

2023年国有资本经营预算支出总计750万元。安排的主要项目为:国有企业退休人员社会化管理补助支出750万元。

        附件:

定稿22年执行情况及23年预算草案人大报表.xls